Orden de Compra. Nº3226-89-CM09 "UTILES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3226-89-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2009
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Unidad de Compra ZENTENO N° 45 PISO 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.141-0
Dirección de Facturación ZENTENO N° 45 PISO 7
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6489,8558
Dirección de Envío de la Factura ZENTENO N° 45 PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2009
TítuloDescripción
DESPACHO

ZENTENO 45 PISO 7

SANTIAGO CENTRO

EDIFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS

JAIME SALGADO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores36 (15338) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 AZUL PUNTA FINA 17375(15338) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 AZUL PUNTA FINA ; Código: L180711;Región : RM $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.092 $ 16.092
0
CAJA RHEIN ARCHIVO STANDARD 40 x 26 x 15 cm 40 (232641) CAJA RHEIN ARCHIVO STANDARD 40 x 26 x 15 cm 232641(232641) CAJA RHEIN ARCHIVO STANDARD 40 x 26 x 15 cm ; Código: R300622;Región : RM $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
Total Neto $ 34.572
Descuento $ 415
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.490
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.