|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3226-98-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
19-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA |
|
Razón Social |
SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.141-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ZENTENO N° 45 PISO 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.141-0 |
|
Dirección de Facturación |
ZENTENO N° 45 PISO 7 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
7829,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ZENTENO N° 45 PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-12-2013 |
|
|
|
Proveedor |
AYPRA S.P.A. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPI
|
|
R.U.T. |
76.546.360-2 |
|
Sucursal |
AYPRA S.P.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704 2239-7-LP07
| Papel higiénico | 24 | | (69558) PAPEL HIGIÉNICO PISA DOBLE HOJA BLANCO 8 ROLLOS 30 m 71595 | (69558) PAPEL HIGIÉNICO PISA DOBLE HOJA BLANCO 8 ROLLOS 30 m ; Código: ;Región : RM
|
$ 1.717,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.208
|
$ 41.208
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.208
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.830
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 49.038
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.