Orden de Compra. Nº3227-16-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3227-15-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Base Aérea Maquehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3227-16-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3227-15-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparación de sistema de frenos automóvil Subaru
Proveniente de Licitación 3227-15-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea Maquehue
Razón Social Base Aérea Maquehue
R.U.T. 61.103.024-K
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Base Aérea Maquehue
R.U.T. 61.103.024-K
Dirección de Facturación Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
Comuna -1
Impuesto 18209,6646
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social victor luciano gonzalez seguel
R.U.T. 6.098.535-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadReparación y pintura carroceríasReparación de freno trasero y delantero $ 95.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.840 $ 95.840
Total Neto $ 95.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.210
TOTAL OC $ 114.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.