Orden de Compra. Nº3227-33-G107 "SOL. Nº 007 FUMIGACION Y DERRATIZACION CATRICO 200"
Recuerde que el responsable del pago es Base Aérea Maquehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3227-33-G107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2007
Nombre de la Orden de Compra SOL. Nº 007 FUMIGACION Y DERRATIZACION CATRICO 200
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOL. Nº 007 FUMIGACION Y DERRATIZACION CATRICO 2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea Maquehue
Razón Social Base Aérea Maquehue
R.U.T. 61.103.024-K
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Base Aérea Maquehue
R.U.T. 61.103.024-K
Dirección de Facturación Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
Comuna -1
Impuesto 47100,8385
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Rómulo Patricio Pulgar Agurto
R.U.T. 10.760.809-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadServicios de exterminación o fumigaciónFUMIGACION Y DERRATIZACION EN DEPENDENCIAS C.R CATRICO $ 247.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.899 $ 247.899
Total Neto $ 247.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.101
TOTAL OC $ 295.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.