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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3227-67-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3227-52-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SOL. N°03 P.M. LOG. FUMIGACION Y CONTROL DE VECTORES EN LA BASE AEREA MAQUEHUE
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Proveniente de Licitación
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3227-52-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Base Aérea Maquehue |
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Razón Social |
Base Aérea Maquehue
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R.U.T. |
61.103.024-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Maquehue, Longitudinal S |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Base Aérea Maquehue
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R.U.T. |
61.103.024-K |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Maquehue, Longitudinal S |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
176700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Maquehue, Longitudinal S |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MONICA ELIANA AGURTO CORTES
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R.U.T. |
10.749.999-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Global | Servicios de exterminación o fumigación | SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE VECTORES EN LA B.A.M. SEGUN PROGRAMA DE TRABAJO |
$ 930.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 930.000
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$ 930.000
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Total Neto
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$ 930.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 176.700
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$ 1.106.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.