Orden de Compra. Nº3227-87-CA07 "SOL. Nº10 P.M. LOG. GAS PARA LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Base Aérea Maquehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3227-87-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2007
Nombre de la Orden de Compra SOL. Nº10 P.M. LOG. GAS PARA LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOL. Nº10 P.M. LOG. GAS PARA LA UNIDAD
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea Maquehue
Razón Social Base Aérea Maquehue
R.U.T. 61.103.024-K
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Base Aérea Maquehue
R.U.T. 61.103.024-K
Dirección de Facturación Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
Comuna -1
Impuesto 154974,8186
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Maquehue, Longitudinal S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado1981LitroGas de petróleo licuefactadoRECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA UNIDAD $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.172 $ 815.657
Total Neto $ 815.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.975
TOTAL OC $ 970.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.