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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3228-79-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO A UN GRUPO ELECTRÓGENO 80 KVA 3228-6-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3228-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.007-4 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 749 3ER. PISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1755467 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 749 3ER. PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-08-2025 |
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Proveedor |
Serviser Spa |
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Razón Social |
SERVISER SPA
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R.U.T. |
76.844.664-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Serviser Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25202004
| Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO A UN GRUPO ELECTRÓGENO DE 80 KVA | Mantenimiento completo a grupo electrógeno, se considera overhaul a motor Perkins 2516 y alternador Leroy Somer. LA validez de la oferta es de 150 días. Se consideran valores Neto |
$ 9.239.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.239.300
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$ 9.239.300
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Total Neto
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$ 9.239.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.755.467
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$ 10.994.767
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.