Orden de Compra. Nº3228-85-SE18 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 278564"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3228-85-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA 278564
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA
Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.007-4
Dirección de Unidad de Compra PRAT 749 3ER. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.007-4
Dirección de Facturación PRAT 749 3ER. PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 3849,59
Dirección de Envío de la Factura PRAT 749 3ER. PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definida NUMERO DE HH 2077538. $ 20.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.261 $ 20.261
Total Neto $ 20.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.850
TOTAL OC $ 24.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.