Orden de Compra. Nº3229-142-SE13 "SERVICIO PUERTO A CASA PTO. MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3229-142-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PUERTO A CASA PTO. MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-11186-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO NAVARRO 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.026-0
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1150
Comuna Punta Arenas
Impuesto 31126,75
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor codisur
Razón Social ANDREA CAROLINA LOAIZA ROCHA
R.U.T. 13.848.654-0
Sucursal codisur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión25Metro Cúbico   $ 6.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.825 $ 163.825
Total Neto $ 163.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.127
TOTAL OC $ 194.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.