|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3229-72-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BODEGAJE S1 M. ORELLANA F. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3288-7-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.102.026-0 |
|
Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO 1150 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
319238,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO 1150 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VIGETHEL SPA |
|
Razón Social |
TRANSPORTES VIGETHEL SPA
|
|
R.U.T. |
77.385.978-7 |
|
Sucursal |
VIGETHEL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | BODEGAJE S1 M. ORELLANA F 30mts
INICIO : 30-02-2023
TERMINO : 30-05-2023
DIRECCIÓN : PUNTA ARENAS (CAMINO RIO SECO, JUAN WILLIAMS 23)
CELULAR : 9-42351319
| BODEGAJE S1 M. ORELLANA F 30mts
INICIO : 30-02-2023
TERMINO : 30-05-2023
DIRECCIÓN : PUNTA ARENAS (CAMINO RIO SECO, JUAN WILLIAMS 23)
CELULAR : 9-42351319
|
$ 1.680.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.680.202
|
$ 1.680.202
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.680.202
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 319.238
|
|
$ 1.999.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.