|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3230-17-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DISPENSADOR PARA TOALLA DE PAPEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.942.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE PRAT N° 773 5° PISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
28918,0323 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PRAT N° 773 5° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121605 2239-7-LP12
| Dispensador de Cinta | 5 | | (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758 | (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: Z203733;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 30.593,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 152.965
|
$ 152.965
|
|
|
Total Neto
|
$ 152.965
|
|
Descuento
|
$ 765
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.918
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 181.118
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.