Orden de Compra. Nº3230-29-AG25 "Adquisición de materiales para reparación de inmuebles, ID 3230-21-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3230-29-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reparación de inmuebles, ID 3230-21-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 43329,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131831
Ácido muriático10BotellaÁcido muriático 1 lt.  $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
31181606
Juegos de sellos4UnidadSello de cera antifugas, marca Fanaloza o equivalente.  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadAnticorrosivo 311 gr lata, marca WD-40 o equivalente.  $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillo fibra sintética pelo corto 6 mm 18 cm.  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
39121205
Canaletas para cables10UnidadCanaleta 100x50 mm 2 metros, color blanca.  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
39121205
Canaletas para cables15UnidadTabique de separación de canaleta 100x50 mm, color blanca.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
39121205
Canaletas para cables10UnidadCurva externa para canaleta 100x50 mm, color blanca.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39121205
Canaletas para cables5UnidadCurva interna para canaleta 100x50 mm, color blanca.  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
39121205
Canaletas para cables10UnidadTapa final para canaleta 100x50 mm, color blanca.  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
31201515
Cintas de papel10RolloCinta para enmascarar 25 mm 50 mt.  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
31201515
Cintas de papel10RolloCinta para enmascarar 48 mm 40 mt.  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 228.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.330
TOTAL OC $ 271.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.