Orden de Compra. Nº3230-34-CM18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3230-34-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S.I.A.M.A. Nº 1027/029 del sistema 0015000011211X220400.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 315,41
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner6 (1165792 )TONER HP 49AD NEGRO PACK 2 UNIDADES 1191933(1165792) TONER HP 49AD NEGRO PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 202,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.212,00 US$ 1.212,00
44103103
2239-5-lp14
Tóner4 (1164680 )TONER HP 305A AMARILLO UNIDAD 1190767(1164680) TONER HP 305A AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 129,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 517,20 US$ 517,20
Total Neto US$ 1.729,20
Descuento US$ 69,17
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 315,41
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.975,44


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.