Orden de Compra. Nº3230-35-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3230-6-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3230-35-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3230-6-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3230-6-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 773 5° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1027/030 del sistema 001500002444BHX22060.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 359290
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Alfredo
Razón Social HECTOR LOPEZ MONTET SPA
R.U.T. 76.927.504-5
Sucursal Hector Alfredo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados155Metro CuadradoServicio, suministro e instalación piso flotante de alto tráfico, fotolaminado de 8 mm, Primafloor o similar, color por definir, al Departamento de Operaciones Servicio. De acuerdo a lo dispuesto en la Res. Aprueba Bases Técnica letra "x"Servicio, suministro e instalación piso flotante de alto tráfico, fotolaminado de 8 mm, Primafloor o similar, color por definir, al Departamento de Operaciones Servicio. De acuerdo a lo dispuesto en la Res. Aprueba Bases Técnica letra x $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891.000 $ 1.891.000
Total Neto $ 1.891.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.290
TOTAL OC $ 2.250.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.