|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3231-103-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-01-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-103-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3231-103-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
|
Comuna |
Pelluhue
|
|
Impuesto |
227050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FENIX SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA FENIX SPA
|
|
R.U.T. |
76.546.256-8 |
|
Sucursal |
FENIX SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10121505
| Heno | 500 | Unidad | 500 FARDOS SEGÚN BASES TÉCNICAS | 500 FARDOS DE PAJA TRILLA A YEGUA PELLUHUE 2016 |
$ 2.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.195.000
|
$ 1.195.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.195.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 227.050
|
|
$ 1.422.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.