Orden de Compra. Nº3231-1039-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-300-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-1039-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-300-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-300-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-04 del sistema CAS- CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 790035,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor corelltda
Razón Social ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONES COMERCIALES LIMITADA
R.U.T. 85.681.200-6
Sucursal corelltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111514
Luces de árboles1Global46 FIGURAS LUMINOSAS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE PELLUHUE, SEGÚN BASES TÉCNICASSE OFERTA 46 FIGURAS LUMINOSAS, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE PELLUHUE, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y ADJUNTOS. vALOR INCLUYE ENTREGA EN 2 DÍAS $ 4.158.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158.080 $ 4.158.080
Total Neto $ 4.158.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 790.035
TOTAL OC $ 4.948.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.