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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3231-1170-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-441-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3231-441-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
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R.U.T. |
69.252.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
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Comuna |
Pelluhue
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Impuesto |
1452893,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUGUETES KUPREM |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LIMITADA
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R.U.T. |
77.889.950-7 |
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Sucursal |
JUGUETES KUPREM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 2377 | Unidad | Juguetes Navideños, segun detalle en Bases Tecnicas adjuntas, se solicita enviar detalle se los productos solicitados. | Juguetes Navideños, segun detalle en Bases Tecnicas adjuntas, se solicita enviar detalle se los productos solicitados. |
$ 3.217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.646.809
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$ 7.646.809
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Total Neto
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$ 7.646.809
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.452.894
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$ 9.099.703
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.