Orden de Compra. Nº3231-147-MC19 "1000 BOMBONES , 50 BEBIDAS , 05 NESCAFE , 11 KILOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-147-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 1000 BOMBONES , 50 BEBIDAS , 05 NESCAFE , 11 KILOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CAS- CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 77093,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUZ ELIANA
Razón Social INVERSIONES LUZ SUAZO MORAGA E.I.R.L.
R.U.T. 76.803.757-4
Sucursal LUZ ELIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1Unidad no definida1000 BOMBONES , 50 BEBIDAS , 05 NESCAFE , 11 KILOS DE AZÚCAR , 50 JUGOS WATT , 40 AGUAS MINERAL SIN GAS, 40 AGUAS MINERAL CON GAS, PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN SEMANA DE PELLUHUE , CURANIPE Y CHOVELLEN , SEGÚN PROGRAMA APROBADO EN DECRETO EXENTO n° 6+16, DE FECHA 31 DE ENERO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CUADRO COMPARATIVO 1000 BOMBONES , 50 BEBIDAS , 05 NESCAFE , 11 KILOS DE AZÚCAR , 50 JUGOS WATT , 40 AGUAS MINERAL SIN GAS, 40 AGUAS MINERAL CON GAS, PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN SEMANA DE PELLUHUE , CURANIPE Y CHOVELLEN , SEGÚN PROGRAMA APROBADO EN DECRETO EXENTO $ 405.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.756 $ 405.756
Total Neto $ 405.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.094
TOTAL OC $ 482.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.