Orden de Compra. Nº3231-161-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-100-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pelluhue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-161-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-100-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-100-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 253159,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEIJ Montajes y Servicios
Razón Social FREDDY HERNAN DEIJ LAGOS
R.U.T. 12.238.939-1
Sucursal DEIJ Montajes y Servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero50Unidad PERFILES. $ 14.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.150 $ 748.150
31161601
Pernos de anclaje100Unidad PERNOS DE 3 PULGADAS. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices40Unidad LITROS DE DILUYENTE. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
31211906
Rodillos de pintar10Unidad RODILLOS DE 4 PULGADAS. $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.350 $ 24.350
82101501
Letreros publicitarios2Unidad LETREROS NO ENTRAR. $ 15.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.460 $ 30.460
82101501
Letreros publicitarios2Unidad NO VIRAR DERECHA. $ 15.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.460 $ 30.460
86131502
Pintura6Unidad TINETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO. $ 49.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.850 $ 299.850
86131502
Pintura2Unidad TINETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO. $ 49.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.950 $ 99.950
Total Neto $ 1.332.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.160
TOTAL OC $ 1.585.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.