Orden de Compra. Nº3231-234-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-61-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-234-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-61-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-61-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.080.000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 884136,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Armando
Razón Social FERRETERIA INSIGNE SPA
R.U.T. 76.383.275-9
Sucursal Juan Armando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalAdquisición de materiales de construcción para pavimentación del paseo peatonal Costanera Curanipe, del Proyecto PAVIMENTACIONES DIVERSAS CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA.Se adjunta listado de materiales en anexo $ 4.653.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.653.350 $ 4.653.350
Total Neto $ 4.653.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 884.136
TOTAL OC $ 5.537.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.