Orden de Compra. Nº3231-292-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-72-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-292-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-72-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-72-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 9770483,81
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
R.U.T. 76.299.358-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales1GlobalCONTRATO SUMINISTRO DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL AÑO 2023, SEGUN BASES.- ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN GUIAS DE DESPACHO 8464, 8518, 8568 Y 8582.CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL AÑO 2023 DESDE 3231-72-LQ23, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN GUIAS DE DESPACHO 8464, 8518, 8568 Y 8582. $ 51.423.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.423.599 $ 51.423.599
Total Neto $ 51.423.599
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.770.484
TOTAL OC $ 61.194.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.