Orden de Compra. Nº3231-48-SE09 "ALMUERZOS FESTIVAL."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pelluhue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-48-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS FESTIVAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415
Comuna Pelluhue
Impuesto 2842,02
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hosteria
Razón Social María Jara Faundez
R.U.T. 5.859.446-6
Sucursal hosteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering4Unidad no definidaALMUERZOS.ALMUERZOS. $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
Total Neto $ 14.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.842
TOTAL OC $ 17.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.