Orden de Compra. Nº3231-566-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3231-543-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pelluhue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-566-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3231-543-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales de aseo para ser usados en mantención de aseo e implementación de personal Camping Curanipe.
Proveniente de Licitación 3231-543-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelluhue
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 72935,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
R.U.T. 77.772.030-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
DETERGENTE OMO BOLSA 6 KILOS8BolsaDETERGENTE OMO BOLSA 6 KILOSDetergente de preferencia Omo de 6 kilos cada bolsa. $ 7.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.240 $ 56.240
47121701
BOLSA BASURA SUPERIOR 80X110300BolsaBOLSA BASURA SUPERIOR 80X110Bolsas de basura de 10 unidades 80 x 110. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
12181502
CERA VERO SACHET 400GRS X10U.2CajaCERA VERO SACHET 400GRS X10U.Cera para pisos de madera. $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780
47131615
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA30UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDAEscobillones corrientes de preferencia Doña Clorinda. $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.550 $ 32.550
12141901
CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS60UnidadCLOROX TRADICIONAL 2 LITROSBidones de cloro de 2 lts. de preferencia Clorox. $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
47131602
TRAPEROS DOBLES CON OJAL VIRUTEX30UnidadTRAPEROS DOBLES CON OJAL VIRUTEXTraperos doble ojal. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
39101601
AMPOLLETAS 100 WATTS100UnidadAMPOLLETAS 100 WATTSAmpolletas de 100 watts. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 383.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 72.935
TOTAL OC $ 456.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.