Orden de Compra. Nº3231-595-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-160-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-595-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-160-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-160-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L.
Razón Social ENRIQUE MUNOZ HIDALGO, SERVICIOS DE TRANSPORTES, E
R.U.T. 76.065.101-k
Sucursal TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Global01 contratación de servicio de Movilización, alimentación y alojamiento para realizar gira Técnica con 36 agricultores frutilleros del Programa Prodesal a San Pedro de Melipilla los días 24 y 25 de octubre del 2019, según bases.-TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L. OFRECE PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA REALIZAR GIRA TÉCNICA CON 36 AGRICULTORES FRUTILLEROS DEL PROGRAMA PRODESAL A SAN PEDRO DE MELIPILLA LOS DÍAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 201 $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 2.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.