Orden de Compra. Nº3231-650-SE23 "SUMINISTRO DE ALIMENTOS OLN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-650-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-133-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.009 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 39138,48
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSA ESTER
Razón Social ROSA ESTER CANALES CANALES
R.U.T. 9.758.425-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROSA ESTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1Global01 suministro de alimentos no perecibles para colaciones para la Oficina Local de la Niñez, se emite orden de compra correspondiente al mes de noviembre según guía de despacho N° 04 por un monto de $245.13001 suministro de alimentos no perecibles para colaciones para la Oficina Local de la Niñez, se emite orden de compra correspondiente al mes de noviembre según guía de despacho N° 04 por un monto de $245.130 $ 205.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.992 $ 205.992
Total Neto $ 205.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.138
TOTAL OC $ 245.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.