Orden de Compra. Nº3231-709-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-87-LE20, CORRESPONDIENT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-709-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-87-LE20, CORRESPONDIENT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3231-87-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 156379,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYH VIBRADOS
Razón Social FABRICA DE VIBRADOS Y CONSTRUCCION MYH EIRL
R.U.T. 76.197.606-0
Sucursal MYH VIBRADOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón1GlobalCONTRATO SUMINISTRO GENERAL DE SOLERAS 2020, PARA EL DPTO. DE OBRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VARIOS SECTORES DE LA COMUNA Y OBRAS DIVERSAS, SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS,SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCNICAS, ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN GUIA DE DESPACHO N°194.- Contrato suministro de Soleras para departamento de obras. CONTRATO SUMINISTRO SOLERAS, CONTRATO SUMINISTRO GENERAL DE SOLERAS 2020, PARA EL DPTO. DE OBRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VARIOS SECTORES DE LA COMUNA Y OBRAS DIVERSAS,SEGÚN DETALLE EN BASES TÉCN $ 823.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.050 $ 823.050
Total Neto $ 823.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.380
TOTAL OC $ 979.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.