|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3231-944-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
24-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3231-538-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3231-538-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pelluhue
|
|
R.U.T. |
69.252.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pelluhue
|
|
R.U.T. |
69.252.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
27996,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Esperanza |
|
Razón Social |
VERONICA DEL CARMEN RETAMAL MARTINEZ
|
|
R.U.T. |
7.406.286-5 |
|
Sucursal |
Esperanza |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 350 | Unidad | UNIDADES DE SANDWICHS DE PASTA DE POLLO LISTO PARA SERVIR, VER BASES ADJUNTAS. | |
$ 421,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.350
|
$ 147.350
|
|
|
Total Neto
|
$ 147.350
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.996
|
|
$ 175.346
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.