Orden de Compra. Nº3232-1-SE14 "CONVENIO DE SUMINISTRO TRANSPORTE - MES DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-1-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-01-2014
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO TRANSPORTE - MES DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-50-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rubén Adrian
Razón Social Rubén Adrian Mella Velásquez
R.U.T. 16.758.248-6
Sucursal Rubén Adrian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEPARTAMENTO DIDECO, PROGRAMAS PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 0076CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEPARTAMENTO DIDECO, PROGRAMAS PSICOSOCIAL, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 0076 $ 57.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.760 $ 57.760
81141604
Servicios de transporte1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEPARTAMENTO DIDECO, PROGRAMAS SOCIALES INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 0077CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEPARTAMENTO DIDECO, PROGRAMAS SOCIALES INGRESO ETICO FAMILIAR APOYO SOCIAL LABORAL, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 0077 $ 605.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.400 $ 605.400
Total Neto $ 663.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 663.160

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.