Orden de Compra. Nº3232-1019-SE18 "CONVENIO SUMINISTRO GUARDIAS DE CAMARAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-1019-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO GUARDIAS DE CAMARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-17-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación La Ronda 132, Santo Domingo
Comuna Santo Domingo
Impuesto 951292
Dirección de Envío de la Factura La Ronda 132, Santo Domingo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONTROL GUARDS S.P.A.
Razón Social CONTROL GUARDS SPA
R.U.T. 76.578.911-7
Sucursal CONTROL GUARDS S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO – SERVICIO DE PROVISIÓN DE RECURSO HUMANO PARA OPERAR SISTEMA DE TELEVIGILANCIA – SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA N°421CONVENIO SUMINISTRO – SERVICIO DE PROVISIÓN DE RECURSO HUMANO PARA OPERAR SISTEMA DE TELEVIGILANCIA – SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA N°421 $ 5.006.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.006.800 $ 5.006.800
Total Neto $ 5.006.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 951.292
TOTAL OC $ 5.958.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.