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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-1019-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO GUARDIAS DE CAMARAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-17-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
La Ronda 132, Santo Domingo |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
951292 |
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Dirección de Envío de la Factura |
La Ronda 132, Santo Domingo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONTROL GUARDS S.P.A. |
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Razón Social |
CONTROL GUARDS SPA
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R.U.T. |
76.578.911-7 |
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Sucursal |
CONTROL GUARDS S.P.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO – SERVICIO DE PROVISIÓN DE RECURSO HUMANO PARA OPERAR SISTEMA DE TELEVIGILANCIA – SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA N°421 | CONVENIO SUMINISTRO – SERVICIO DE PROVISIÓN DE RECURSO HUMANO PARA OPERAR SISTEMA DE TELEVIGILANCIA – SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA N°421 |
$ 5.006.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.006.800
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$ 5.006.800
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Total Neto
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$ 5.006.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 951.292
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$ 5.958.092
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.