|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3232-1098-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-140-LE23 - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTRETENCIÓN PARA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3232-140-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
|
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
|
Comuna |
Santo Domingo
|
|
Impuesto |
2235293,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-10-2023 |
|
|
|
Proveedor |
ROSA AGUSTINA LIMITADA |
|
Razón Social |
ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.327.430-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ROSA AGUSTINA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTRETENCIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2023, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTENIDAS EN DECRETO N°2054 EN ARCHIVO ADJUNTO | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTRETENCIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2023, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTENIDAS EN DECRETO N°2054 EN ARCHIVO ADJUNTO |
$ 11.764.705,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.764.705
|
$ 11.764.705
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.764.705
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.235.294
|
|
$ 13.999.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.