Orden de Compra. Nº3232-11215-SE08 "MATERIALES VARIOS CONSTRUCCION- CAAM EL CONVENTON"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-11215-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS CONSTRUCCION- CAAM EL CONVENTON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3232-160-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 10760,84
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGASE REQUIERE LA ENTREGA A LA BREVEDAD, FVR. AVISAR/COORDINAR DESPACHO AL 35-200624   35-200645  35-200610 SRA. PAULINA FARIAS
ENTREGAFVR. SE REQUIERE LA ENTREGA CON CARACTER DE URGENCIA, FVR. TOMAR CONTACTO AL 35-200624  35-200645  35-200610 SRA. PAULINA FARIAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BENJAMIN CARLOS ROMERO SOTO - Ferretería Victoria
Razón Social BENJAMIN CARLOS ROMERO SOTO
R.U.T. 7.442.682-4
Sucursal BENJAMIN CARLOS ROMERO SOTO - Ferretería Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
OLEO BLANCO. ESPECIFICAR MARCA DE LA PINTURA.2GalónPinturas aceitosas  $ 5.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.906 $ 11.906
RODILLO ESPONJA 16 CM. APP.2UnidadRodillos de pintar  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
HORQUETA CAMPESINA DE 4 O 5 GANCHOS CON MANGO.6UnidadRastrillos  $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.748 $ 41.748
AGUARRAS ENVASADO2LitroDiluyentes para pinturas  $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742 $ 1.742
Total Neto $ 56.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.761
TOTAL OC $ 67.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.