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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-196-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION VEHIC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-30-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
190340,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DERCOMAQ S.A. |
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Razón Social |
DERCOMAQ S A
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R.U.T. |
96.545.450-0 |
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Sucursal |
DERCOMAQ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | CONVENIO DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A:
REPARACION GENERAL A MOVIL 29 CAMIONETA MAZDA, PATENTE WB9582( FACTURA Nº 26689 CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DE 2015)
| CONVENIO DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A:
REPARACION GENERAL A MOVIL 29 CAMIONETA MAZDA, PATENTE WB9582( FACTURA Nº 26689 CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DE 2015)
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$ 1.001.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.001.790
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$ 1.001.790
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Total Neto
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$ 1.001.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.340
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$ 1.192.130
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.