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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-212-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-42-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
225937,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
96.806.980-2 |
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Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET MOVIL Y EQUIPOS DESDE LICITACION 3243-36-LQ22, SEGÚN LA FACTURA N° 46520191 DEL MES DE ENERO POR CONSUMOS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET | CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET MOVIL Y EQUIPOS DESDE LICITACION 3243-36-LQ22, SEGÚN LA FACTURA N° 46520191 DEL MES DE ENERO POR CONSUMOS DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET |
$ 2.063.923,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.063.923
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$ 2.063.923
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Total Neto
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$ 2.063.923
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Descuento
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$ 874.779
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.937
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$ 1.415.081
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.