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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-26-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOMBRILLAS DE MADERA IMPREGNADA Y COIRÓN PARA USO DESDE 3232-172-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-172-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
3819000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-02-2025 |
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Proveedor |
MARCIAL IGNACIO ONATE AVILA |
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Razón Social |
MARCIAL IGNACIO ONATE AVILA
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R.U.T. |
18.365.042-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARCIAL IGNACIO ONATE AVILA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | Sombrillas de Madera Impregnada y Coirón para uso en Sector Borde Costero - Playas de Santo Domingo, según especificaciones en Decreto N° 130. | Se Adjuntan EE.TT y Planimetría.
Valor Neto. |
$ 20.100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.100.000
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$ 20.100.000
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Total Neto
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$ 20.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.819.000
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$ 23.919.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.