Orden de Compra. Nº3232-270-AG26 "HERRAMIENTAS PARA HORMIGONAR - SC N°84165 DOAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-270-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS PARA HORMIGONAR - SC N°84165 DOAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-999-000-000-OTRAS del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 931498,75
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSAL
Razón Social EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA
R.U.T. 77.402.057-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112205
Vibradores de hormigón1UnidadHerramientas para hormigonar según requerimientos adjuntos SC 84165 de la Dirección de Operaciones  $ 4.902.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.902.625 $ 4.902.625
Total Neto $ 4.902.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 931.499
TOTAL OC $ 5.834.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.