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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-274-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Suministro Ferretería para la Provisión d |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3243-28-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
57478,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa N° 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Razón Social |
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
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R.U.T. |
9.644.452-4 |
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Sucursal |
Juan Daniel Ortiz Romero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161509
| Tablero de yeso | 1 | Unidad no definida | "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA, SEGÚN LICITACIÓN N° 3243-28-LR22 | "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA" SEGÚN LA FACTURA N° 8018 |
$ 302.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.521
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$ 302.521
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Total Neto
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$ 302.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.479
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$ 360.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.