Orden de Compra. Nº3232-280-SE25 "TRANSPORTE DE ESCOLARES - MAYO 2025 3232-6-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-280-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE ESCOLARES - MAYO 2025 3232-6-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa N° 1
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN
Razón Social JUAN GUILLERMO FREDES FARÍAS
R.U.T. 12.142.373-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DE LA COMUNA DE SANTO DOMINGO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, PROVENIENTE DE LICITACION ID 3232-6-LQ25. SEGUN FACTURA N°570SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DE LA COMUNA DE SANTO DOMINGO 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, PROVENIENTE DE LICITACION ID 3232-6-LQ25. SEGUN FACTURA N°570 $ 13.295.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.295.460 $ 13.295.460
Total Neto $ 13.295.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.295.460

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.