Orden de Compra. Nº3232-30-CM21 "MATERIALES PARA TALLERES DE VERANO SC 74306- DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-30-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES DE VERANO SC 74306- DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas nunca enviaron los productos , además nunca contestaron ningún correo
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 7041
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTOCK
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LTDA
R.U.T. 76.418.143-3
Sucursal MEGASTOCK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161618
2239-4-LP14
Perno roscado20 (1539937 )LANA E HILO ARCOIRIS OVILLO PITILLA 40 GRS UNIDAD 1541817(1539937) LANA E HILO ARCOIRIS OVILLO PITILLA 40 GRS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado100 (1110373 )FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130373(1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111610
2239-4-LP14
Cartulina3 (1172244 )CARTULINA DI-ART OPALINA CARTA BLANCA HILADA 225 GRS 100 HOJAS 1198256(1172244) CARTULINA DI-ART OPALINA CARTA BLANCA HILADA 225 GRS 100 HOJAS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.595 $ 20.595
Total Neto $ 37.095
Descuento $ 37
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.041
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 44.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.