Orden de Compra. Nº3232-321-SE26 "CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE ARREGL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-321-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE ARREGL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo
Comuna Santo Domingo
Impuesto 5700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMILA FERNANDA CASTILLO VELARDE
Razón Social CAMILA FERNANDA CASTILLO VELARDE
R.U.T. 17.456.602-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMILA FERNANDA CASTILLO VELARDE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES, CORONAS FUNEBRES Y OTROS DEL RUBRO 2025 - 2026” SEGÚN FACTURA Nº 368 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALESCONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE ARREGLOS FLORALES, CORONAS FUNEBRES Y OTROS DEL RUBRO 2025 - 2026” SEGÚN FACTURA Nº 368 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 30.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.700
TOTAL OC $ 35.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.