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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-343-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10 ADHESIVOS LAMINADOS MAS INSTALACION PUNTOS DE R |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
31939 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gigantografía Digital SpA |
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Razón Social |
GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA
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R.U.T. |
76.112.596-6 |
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Sucursal |
Gigantografía Digital SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151907
| Servicios de impresión y duplicación de CD | 1 | Unidad no definida | 10 ADHESIVOS MAS LAMINADO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO | 10 ADHESIVOS MAS LAMINADO E INSTALACIÓN DE ADHESIVO |
$ 168.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.100
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$ 168.100
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Total Neto
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$ 168.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.939
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$ 200.039
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.