Orden de Compra. Nº3232-362-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA Y REPARA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-362-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA Y REPARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3243-9-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 215-22-06-002 215-22-03-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 1729319,2
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElectricService Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICSERVICE LIMITADA
R.U.T. 76.127.777-4
Sucursal ElectricService Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL Y DE LAS AREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPALES, SEGÚN LA FACTURA N° 913 DEL MES DE ABRILCONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL Y DE LAS AREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPALES, SEGÚN LA FACTURA N° 913 DEL MES DE ABRIL $ 9.101.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.101.680 $ 9.101.680
Total Neto $ 9.101.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.729.319
TOTAL OC $ 10.830.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.