Orden de Compra. Nº3232-367-SE26 "CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-367-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3243-36-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-006 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo
Comuna Santo Domingo
Impuesto 185862,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.806.980-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaCONSUMO SERVICIO DE VOZ Y DATOS A TRAVÉS DE TELEFONOS MOVILES. CONSUMOS DE DATOS A TRAVÉS DE BAM, AMBOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE MARZO SEGÚN LA FACTURA N° 53296809 DEL MES DE ABRIL CONSUMO SERVICIO DE VOZ Y DATOS A TRAVÉS DE TELEFONOS MOVILES. CONSUMOS DE DATOS A TRAVÉS DE BAM, AMBOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE MARZO SEGÚN LA FACTURA N° 53296809 DEL MES DE ABRIL $ 978.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.225 $ 978.225
Total Neto $ 978.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.863
TOTAL OC $ 1.164.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.