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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-37-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Campaña prevención de accidentes de transito- Sc 76091 Gestión de riesgos de desastres |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
204820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-01-2022 |
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Proveedor |
ESTUDIO 203 |
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Razón Social |
SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PUBLICITARIOS JAVIER ARTURO
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R.U.T. |
76.827.564-5 |
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Sucursal |
ESTUDIO 203 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121508
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols | 1900 | Unidad | bolsas para auto 18*28 cms material tela TNT ecológica-impreso 1 color 1 cara | |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 703.000
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$ 703.000
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82121503
| Impresión digital | 3000 | Unidad | flyers 14*21 papel couche brillante de 170 grs impresas a 4/4 colores-corte recto | |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | Pendón roller 90*200 cms papel sintético 180 micrones impreso 4 colores | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 1.078.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 204.820
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$ 1.282.820
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.