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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-409-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Suministro para la provisión de servicio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-28-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Santa Teresa N° 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
92403,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Teresa n° 1, Santo Domingo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. |
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Razón Social |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.124.890-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | Convenio Suministro para la provisión de servicio de telefonía e internet móvil” correspondiente a la factura n° 73199944 | Convenio Suministro para la provisión de servicio de telefonía e internet móvil” correspondiente a la factura n° 73199944 |
$ 486.334,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 486.334
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$ 486.334
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Total Neto
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$ 486.334
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.403
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$ 578.737
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.