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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-539-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS Y SIMCARD HABILITACION - JULIO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-42-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
32375,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
96.806.980-2 |
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Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | Simcard para habilitación de 4 Modem móvil, según Factura N° 251995827 | Simcard para habilitación de 4 Modem móvil, según Factura N° 251995827 |
$ 3.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.328
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$ 3.328
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 4 | Unidad no definida | Equipos Modem Móviles Huawei MIFI E5576, según Factura N° 40750338 | Equipos Modem Móviles Huawei MIFI E5576, según Factura N° 40750338 |
$ 38.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.588
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$ 154.588
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 15 | Unidad no definida | Equipos Telefónicos Móviles/Convenio, según factura N° 40750537 | Equipos Telefónicos Móviles/Convenio, según factura N° 40750537 |
$ 63.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 957.855
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$ 957.855
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | Simcard para habilitación equipos telefónicos móviles/Convenio, según Factura N°251996154. | Simcard para habilitación equipos telefónicos móviles/Convenio, según Factura N°251996154. |
$ 12.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.480
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$ 12.480
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Total Neto
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$ 1.128.251
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Descuento
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$ 957.855
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.375
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$ 202.771
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.