Orden de Compra. Nº3232-563-AG25 "MATERIALES Y HERRAMIENTAS MANTENCION PARQUE BUCALEMU: 3232-298-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-563-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS MANTENCION PARQUE BUCALEMU: 3232-298-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999, 215-22-06-999 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Arturo Phillips n°139
Comuna Santo Domingo
Impuesto 171522,69
Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips n°139
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERÍA ULMEN
Razón Social COMERCIAL SYLVIA MARIA HERRERA ARAYA E.I.R.L.
R.U.T. 76.700.014-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERÍA ULMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111602
Martillos1UnidadHerramientas varias (ITEM N°1), según condiciones y requerimientos en Documento que se adjunta, Para que la oferta sea considerada admisible el proveedor deberá presentar una cotización por un valor máximo de $1.000.000 IVA incluido con el detalle y valor unitario de los producto solicitadosHerramientas varias (ITEM N°1), según condiciones y requerimientos en Documento que se adjunta, Para que la oferta sea considerada admisible el proveedor deberá presentar una cotización por un valor máximo de $1.000.000 IVA incluido con el detalle y valo $ 767.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.917 $ 767.917
31211603
Pintura secante1UnidadMateriales varios (ITEM N°2), según condiciones y requerimientos en Documento que se adjunta, Para que la oferta sea considerada admisible el proveedor deberá presentar una cotización por un valor máximo de $300.000 IVA incluido con el detalle y valor unitario de los producto solicitadosMateriales varios (ITEM N°2), según condiciones y requerimientos en Documento que se adjunta, Para que la oferta sea considerada admisible el proveedor deberá presentar una cotización por un valor máximo de $300.000 IVA incluido con el detalle y valor un $ 134.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.834 $ 134.834
Total Neto $ 902.751
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.523
TOTAL OC $ 1.074.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.