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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-579-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-212-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-212-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
33333,3333333333 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2009 |
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Proveedor |
Manuel Manriquez Amaro |
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Razón Social |
Manuel Manriquez Amaro
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R.U.T. |
5.297.845-9 |
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Sucursal |
Manuel Manriquez Amaro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | SERVICIO INSTALACION DE MANGUERAS EN ADORNOS NAVIDEÑOS, SEGUN LO OFERTADO EN LICITACION.
FVR. COORDINAR DETALLES DIRECTAMENTE CON RR PP, SRA. CORINA NADEAU AL 35-200643 | SERVICIO INSTALACION DE MANGUERAS EN ADORNOS NAVIDEÑOS, SEGUN LO OFERTADO EN LICITACION.
FVR. COORDINAR DETALLES DIRECTAMENTE CON RR PP, SRA. CORINA NADEAU AL 35-200643 |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 33.333
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$ 333.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.