Orden de Compra. Nº3232-582-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-55-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-582-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3232-55-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-55-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 30323996,39
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WEBPCX
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS WEBPCX INGENIERI
R.U.T. 76.112.932-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WEBPCX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102203
Instalación de equipos de comunicaciones1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. OBSERVACION: ESTA ORDEN DE COMPRA SE HA EMITIDO PARA EFECTOS DE REGISTRO DE LOS ESTADOS DE PAGO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EMANADO DESDE LICITACION ID 3232-55-LQ25.SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. OBSERVACION: ESTA ORDEN DE COMPRA SE HA EMITIDO PARA EFECTOS DE REGISTRO DE LOS ESTADOS DE PAGO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO EMANADO DESDE LICITACION ID 3232-55-LQ25. $ 159.599.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.599.981 $ 159.599.981
Total Neto $ 159.599.981
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.323.996
TOTAL OC $ 189.923.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.