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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3232-596-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACION DE VE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3232-30-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
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R.U.T. |
69.073.500-8 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
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Comuna |
Santo Domingo
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Impuesto |
39767,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
E. Kovacs S.A. - E. Kovacs S.A. Colon 3111 |
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Razón Social |
E.KOVACS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.522.900-4 |
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Sucursal |
E. Kovacs S.A. - E. Kovacs S.A. Colon 3111 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACI?N DE VEHICULOS CHEVROLET, SEGUN FACTURAS N 2195496-2195502 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 | CONV. DE SUMINISTROS MANTENCION Y REPARACI?N DE VEHICULOS CHEVROLET, SEGUN FACTURAS N 2195496-2195502 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 |
$ 209.305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.305
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$ 209.305
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Total Neto
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$ 209.305
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.768
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$ 249.073
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.