Orden de Compra. Nº3232-657-SE13 "CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION-JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-657-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2013
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MULTIPLE MANTENCION-JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3232-69-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza del Cabildo s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 589684
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecanica en general y competicion
Razón Social LUIS ALEJANDRO RIVERO AZUA
R.U.T. 12.826.812-k
Sucursal mecanica en general y competicion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180201
Servicios de reparación o manutención del panel de1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO MULTIPLE REPARACION Y VENTA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SEGUN FACTURA Nº 0000108CONVENIO DE SUMINISTRO MULTIPLE REPARACION Y VENTA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SEGUN FACTURA Nº 0000108 $ 3.103.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.103.600 $ 3.103.600
Total Neto $ 3.103.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 589.684
TOTAL OC $ 3.693.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.